Número Empenho | 000247/2025 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000406 |
Data | 16/07/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 16/07/2025 00:00:00 |
Valor | 3.595,16 |
Pago | 3.595,16 |
Dotacao | 010101.0103101012.501 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |
CNPJ Credor | 54.021.647/0001-29 |
Documento Fiscal | |