Número Empenho | 000017/2025 |
Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
Número Liquidação | 000385 |
Data | 03/07/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 03/07/2025 00:00:00 |
Valor | 1.825,20 |
Pago | 1.825,20 |
Dotacao | 010101.0103101012.501 33903500 |
Credor | INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB |
CNPJ Credor | 01.484.706/0001-39 |
Documento Fiscal | 2025/875 |