Número 000048
Credor 54.021.647/0001-29 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/01/2025 00:00:00
Historico FÉRIAS REF. JANEIRO/25 - 100001
Dotacao 010101.0103101012.501 31901100 01.11000
Subelemento 31901145
Valor 11.278,04
Original 11.278,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.278,04 (ver detalhes)
Pago 11.278,04 (ver detalhes)