Número | 000047 |
Credor | 54.021.647/0001-29 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/01/2025 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS REF. JANEIRO/25 - 100001 |
Dotacao | 010101.0103101012.501 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 3.265,93 |
Original | 3.265,93 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.265,93 (ver detalhes) |
Pago | 3.265,93 (ver detalhes) |