Número 000047
Credor 54.021.647/0001-29 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/01/2025 00:00:00
Historico FÉRIAS REF. JANEIRO/25 - 100001
Dotacao 010101.0103101012.501 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 3.265,93
Original 3.265,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.265,93 (ver detalhes)
Pago 3.265,93 (ver detalhes)